Orden de Compra. Nº4061-824-SE15 "MATERIALES DE OFICINA ESCUELA RURAL DE QUILLALHUE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-824-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA RURAL DE QUILLALHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-81-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
Trackballs y mouse de computador2Unidad no definidaMOUSE   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo9UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010 $ 8.010
44121902
Tinta china3UnidadLAPICERAS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
44121708
Marcadores6UnidadMARCADORES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
44122103
Corchetes2UnidadCAJA DE CORCHETES 26/6  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA 26/6  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
11111606
Pizarra4UnidadMARCADORES DE PIZARRA AZUL , NEGRO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
11111606
Pizarra4UnidadDESTACADORES VERDE, NARANJO, AMARILLO Y ROSADO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
44121707
Lápices de colores2UnidadLÁPICES AZÚLES   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121707
Lápices de colores3UnidadLÁPICES NEGROS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre5UnidadCORRECTORES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
44111516
Agendas1UnidadAGENDA 2016  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOS DE TINTA HP 950 NEGRO   $ 25.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOS DE TINTA HP 951 COLORES   $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
Total Neto $ 117.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.