Orden de Compra. Nº4061-85-SE13 "MATERIALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-85-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 12673
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores1Unidad no definidaDESTACADOR LIQUIDO FLUORESCENTE NARANJO TIPO LAPIZ   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO   $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
24141607
Separadores de cartón125UnidadSEPARADOR OFICIO COLOR   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.375 $ 24.375
31162305
Abrazaderas de montaje3UnidadCLIPS 28 mm PUNTA REDONDA 100 UNIDADES HAND   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
31162305
Abrazaderas de montaje3UnidadCLIPS 78 mm ESTRIADO, 50 UNIDADES   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA 12 DÍGITOS   $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678 $ 2.678
44121708
Marcadores1UnidadDESTACADOR LIQUIDO FLUORESCENTE AMARILLO TIPO LAPIZ   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
24141607
Separadores de cartón125PaqueteSEPARADOR CARTA COLOR   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.625 $ 15.625
Total Neto $ 66.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.673
TOTAL OC $ 79.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.