Orden de Compra. Nº4061-851-SE15 "MATERIALES DE ASEO DAEM MARIQUINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-851-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DAEM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaCLORO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42141607
Orinales de enfermo para uso general3Unidad no definidaPATO PURIFIC   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
14111704
Papel higiénico4UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
30181509
Jabonera2UnidadJABÓN LIQUIDO DE 900 ML   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS AMARILLOS   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
12191501
Solventes aromáticos2UnidadLYSOFORM   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
12191501
Solventes aromáticos2UnidadGLADE ENCHUFES   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 56.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 56.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.