Orden de Compra. Nº4061-853-SE18 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA DAEM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-853-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA DAEM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETRA   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
44121708
Marcadores2UnidadMARCADORES PIZARRA AZÚL   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44122103
Corchetes2UnidadCAJA DE CORCHETES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162305
Abrazaderas de montaje3UnidadCAJA DE CLIPS  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PIZARRA NEGRO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
31162305
Abrazaderas de montaje3UnidadCAJAS DE ACCOCLIPS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 24.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.