Orden de Compra. Nº4061-88-SE18 "COMPRA MATERIALES ESCOLARES PIE COLEGIO SAN JOSÉ "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-88-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES PIE COLEGIO SAN JOSÉ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadARTÍCULOS DE PAPELERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 77 DE FECHA 22.03.2018, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE18.  $ 997.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.500 $ 997.500
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 77 DE FECHA 22.03.2018, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE18.  $ 2.443.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.443.830 $ 2.443.830
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 77 DE FECHA 22.03.2018, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE18.  $ 1.002.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.400 $ 1.002.400
Total Neto $ 4.443.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.443.730

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.