Orden de Compra. Nº4061-92-SE10 "COMPRA DE MATERIALES SALA CUNA MEHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-92-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SALA CUNA MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-347-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna *
Impuesto 20847,1667
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social soc. com. camilo y cia. ltda.
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina30Pliegocartulinas variadascartulinas variadas $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidadtubos de siliconatubos de silicona $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.882
60123001
Figuras de goma Eva6Packpack goma evapack goma eva $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento5Unidadpegamento en barrapegamento en barra $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
60124317
Masa de modelado10Cajaplasticinaplasticina $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional8Cajatemperastemperas $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017
44122106
Chinches y tachuelas5Cajachinches de coloreschinches de colores $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
14121501
Cartón blanqueado6Unidadcarton carrugadocarton carrugado $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513
44121712
Recambios para marcadores5Unidadplumon de pizarraplumon de pizarra $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
60123601
Pegamento de purpurina48Unidadglitterglitter $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.731
60121236
Pinceles6Unidadpinceles nº 6pinceles nº 6 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
44121707
Lápices de colores10Cajalapices scriptolapices scripto $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
53141501
Alfileres rectos10Cajaalfileresalfileres $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44122011
Carpetas para archivos10Unidadcarpetas plastificadas con archivadorcarpetas plastificadas con archivador $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
44121707
Lápices de colores10Cajalapices de coloreslapices de colores $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
44121709
Lápices de cera10Cajalapices de ceralapices de cera $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
14111525
Papel multiuso20Pliegopapel de envolver gruesopapel de envolver grueso $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555
Total Neto $ 109.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.847
TOTAL OC $ 130.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.