Orden de Compra. Nº4061-93-SE10 "COMPRA DE MATERIALES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-93-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-347-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna *
Impuesto 12546,346
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social soc. com. camilo y cia. ltda.
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidadguias de entrega triplicadoguias de entrega triplicado $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
44121708
Marcadores2Unidaddestacador amarillodestacador amarillo $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
44122001
Archivadores de fichas5Unidadarchivadores rheinarchivadores rhein $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidadtacos amarillostacos amarillos $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
42241504
Forros o tela de punto para yeso o tablilla2Unidadforros de cuadernoforros de cuaderno $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
43201808
CD de sólo lectura10Unidadcd dvdcd dvd $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
43211803
Fundas de Teclado10Unidadfundas cdfundas cd $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
60121132
Papel calco2Unidadcalcocalco $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resmapapel tamaño cartapapel tamaño carta $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.328
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resmapapel tamaño oficiopapel tamaño oficio $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
Total Neto $ 66.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.546
TOTAL OC $ 78.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.