Orden de Compra. Nº
4061-93-SE10
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COMPRA DE MATERIALES DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-93-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-347-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
*
Impuesto
12546,346
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
soc. com. camilo y cia. ltda.
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
guias de entrega triplicado
guias de entrega triplicado
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
44121708
Marcadores
2
Unidad
destacador amarillo
destacador amarillo
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
archivadores rhein
archivadores rhein
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.620
$ 9.622
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
tacos amarillos
tacos amarillos
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
42241504
Forros o tela de punto para yeso o tablilla
2
Unidad
forros de cuaderno
forros de cuaderno
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202
$ 202
43201808
CD de sólo lectura
10
Unidad
cd dvd
cd dvd
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
43211803
Fundas de Teclado
10
Unidad
fundas cd
fundas cd
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
60121132
Papel calco
2
Unidad
calco
calco
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
papel tamaño carta
papel tamaño carta
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.330
$ 29.328
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
papel tamaño oficio
papel tamaño oficio
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
Total Neto
$ 66.033
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.546
TOTAL OC
$ 78.579
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.