Orden de Compra. Nº4061-93-SE15 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-93-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-98-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15UnidadLITROS DE CLORO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF CON CLORO   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLÓN   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadBALDE DE CERA ROJA 20 LITROS   $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
12141901
Cloro Cl4UnidadVIM CLORO DESINFECTANTE PARA BAÑO   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
24111503
Bolsas de plástico3UnidadPAQUETES DE BOLSA DE BASURA GRANDE   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
24111503
Bolsas de plástico3UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111509
Artículos de papelería30UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12141901
Cloro Cl5UnidadBOTELLAS DE POET LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE PISOS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
42141607
Orinales de enfermo para uso general4UnidadPATO PURIFIC   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIA VIDRIOS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111703
Toallas de papel5RolloTOALLAS DE PAPEL   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
Total Neto $ 155.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 155.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.