Orden de Compra. Nº4061-95-SE11 "compra de elementos de aseo Liceo Pesquero"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-95-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2011
Nombre de la Orden de Compra compra de elementos de aseo Liceo Pesquero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA
R.U.T. 76.098.208-3
Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidadetergente de kilodetergente de kilo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidapaños para el pisopaños para el piso $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidacloro liquido litrocloro liquido litro $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidalavalozaslavalozas $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131603
Esponjas2Unidad no definidaesponjas abrasivasesponjas abrasivas $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidatoallas novatoallas nova $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
14111704
Papel higiénico12Unidad no definidapapel higienicopapel higienico $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidacloro gel litrocloro gel litro $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
42311602
Cera de hueso2Unidad no definidacera liquida para baldosa o plasticocera liquida para baldosa o plastico $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 21.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 21.642

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.