Orden de Compra. Nº4061-95-SE24 "ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN (MANT)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-95-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN (MANT)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-2-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 45213,6958
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MOLL
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MOLL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadALARGADOR 6 TOMAS 3MT HALUX, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.319
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA ODIS EMB.BAÑO SIMONA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24  $ 11.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.269 $ 11.269
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA S/P 2201 PUERTA 3 PITONES GRIS POLI, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24  $ 18.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740 $ 18.740
46171501
Candados1UnidadCANDADO SCANAVINI SET 4 UNIDADES 40 MM LLAVE IGUALADA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24  $ 33.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.437 $ 33.437
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadCONTENEDOR DE BASURA CNP 120LT AZUL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24  $ 34.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.204 $ 136.202
Total Neto $ 237.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.214
TOTAL OC $ 283.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.