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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-95-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN (MANT) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4061-2-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
45213,6958 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA MOLL |
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Razón Social |
MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
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R.U.T. |
13.319.063-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA MOLL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 8 | Unidad | ALARGADOR 6 TOMAS 3MT HALUX, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24 | |
$ 4.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.320
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$ 38.319
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CERRADURA ODIS EMB.BAÑO SIMONA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24 | |
$ 11.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.269
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$ 11.269
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CERRADURA S/P 2201 PUERTA 3 PITONES GRIS POLI, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24 | |
$ 18.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.740
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$ 18.740
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46171501
| Candados | 1 | Unidad | CANDADO SCANAVINI SET 4 UNIDADES 40 MM LLAVE IGUALADA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24 | |
$ 33.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.437
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$ 33.437
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 4 | Unidad | CONTENEDOR DE BASURA CNP 120LT AZUL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8379 DE FECHA 12.03.24 | |
$ 34.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.204
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$ 136.202
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Total Neto
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$ 237.967
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.214
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$ 283.181
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.