Orden de Compra. Nº4061-98-SE17 "COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PFEIFFER, PELCHUQUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-98-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PFEIFFER, PELCHUQUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 57591,09
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaVIRUTILLA P/PISO N§ 2 MED. MANLAC FINA  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.620 $ 8.620
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.  $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.410 $ 20.410
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLAVALOZA LIQ 1 LT VIRGINIA LIMON  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadDETERGENTE POLVO 1 KL. DERSA LIMON  $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.128 $ 19.128
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCERA CREMA 20 LT. VIRGINIA P.MADERA ROJA  $ 52.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.392 $ 209.392
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREM BLANCO 750GR  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.916 $ 8.916
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLONES   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadTRAPEROS   $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.045 $ 9.045
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES LATEX VIRUTEX MEDIANO # 7.1/2  $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880
Total Neto $ 303.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.591
TOTAL OC $ 360.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.