Orden de Compra. Nº
4061-98-SE17
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COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PFEIFFER, PELCHUQUIN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-98-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PFEIFFER, PELCHUQUIN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
57591,09
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad no definida
VIRUTILLA P/PISO N§ 2 MED. MANLAC FINA
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.620
$ 8.620
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.
$ 2.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.410
$ 20.410
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZA LIQ 1 LT VIRGINIA LIMON
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
DETERGENTE POLVO 1 KL. DERSA LIMON
$ 1.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.128
$ 19.128
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad
CERA CREMA 20 LT. VIRGINIA P.MADERA ROJA
$ 52.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.392
$ 209.392
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
CIF CREM BLANCO 750GR
$ 1.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.916
$ 8.916
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLONES
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
47131609
Magos para escobas o traperos
15
Unidad
TRAPEROS
$ 603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.045
$ 9.045
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES LATEX VIRUTEX MEDIANO # 7.1/2
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.880
$ 12.880
Total Neto
$ 303.111
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.591
TOTAL OC
$ 360.702
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.