Orden de Compra. Nº4062-1012-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1094-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1012-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1094-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.056.8006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 52291,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T. 8.128.362-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131502
Pasta de dientes6UnidadPASTA DENTAL DE NIÑO PASTA DENTAL DE NIÑO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
42281912
Toallas de esterilización20UnidadTOALLAS HIGIENICAS ULTRA FINA SUAVE KOTEX 16 UNITOALLAS HIGIENICAS ULTRA FINA SUAVE KOTEX 16 UNI $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
53131607
Cremas de manos15UnidadCREMA CORPORRAL NIVEA MILK NUTRITIVA 250MLCREMA CORPORRAL NIVEA MILK NUTRITIVA 250ML $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.350 $ 88.350
53131604
Peines o cepillos para el pelo8UnidadCEPILLOS DE CABELLOCEPILLOS DE CABELLO $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840
53131606
Desodorantes12UnidadDESODORANTE EN BARRA NIVEADESODORANTE EN BARRA NIVEA $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.720 $ 42.720
53131503
Cepillos de dientes6UnidadCEPILLO DENTAL ADULTO CEPILLO DENTAL ADULTO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
53131503
Cepillos de dientes6UnidadCEPILLO DENTAL NIÑO CEPILLO DENTAL NIÑO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
53131628
Shampoo4UnidadSHAMPOO NIÑO HIPOALERGENICOSHAMPOO NIÑO HIPOALERGENICO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
53131628
Shampoo15UnidadUNIDADES DE SHAMPOO DE 900 ML A 1 LT FAMILANDUNIDADES DE SHAMPOO DE 900 ML A 1 LT FAMILAND $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.675 $ 18.675
53131628
Shampoo15UnidadUNIDADES DE ACONDICIONADOR DE 900 ML A 1 LT FAMILANDUNIDADES DE ACONDICIONADOR DE 900 ML A 1 LT FAMILAND $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.675 $ 18.675
53131502
Pasta de dientes10UnidadPASTA DENTAL DE ADULTO PASTA DENTAL DE ADULTO $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
Total Neto $ 275.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.292
TOTAL OC $ 327.512


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.