Orden de Compra. Nº
4062-1012-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1094-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1012-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1094-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.056.8006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
52291,8
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T.
8.128.362-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131502
Pasta de dientes
6
Unidad
PASTA DENTAL DE NIÑO
PASTA DENTAL DE NIÑO
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
42281912
Toallas de esterilización
20
Unidad
TOALLAS HIGIENICAS ULTRA FINA SUAVE KOTEX 16 UNI
TOALLAS HIGIENICAS ULTRA FINA SUAVE KOTEX 16 UNI
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
53131607
Cremas de manos
15
Unidad
CREMA CORPORRAL NIVEA MILK NUTRITIVA 250ML
CREMA CORPORRAL NIVEA MILK NUTRITIVA 250ML
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.350
$ 88.350
53131604
Peines o cepillos para el pelo
8
Unidad
CEPILLOS DE CABELLO
CEPILLOS DE CABELLO
$ 4.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.840
$ 33.840
53131606
Desodorantes
12
Unidad
DESODORANTE EN BARRA NIVEA
DESODORANTE EN BARRA NIVEA
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.720
$ 42.720
53131503
Cepillos de dientes
6
Unidad
CEPILLO DENTAL ADULTO
CEPILLO DENTAL ADULTO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
53131503
Cepillos de dientes
6
Unidad
CEPILLO DENTAL NIÑO
CEPILLO DENTAL NIÑO
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
53131628
Shampoo
4
Unidad
SHAMPOO NIÑO HIPOALERGENICO
SHAMPOO NIÑO HIPOALERGENICO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
53131628
Shampoo
15
Unidad
UNIDADES DE SHAMPOO DE 900 ML A 1 LT FAMILAND
UNIDADES DE SHAMPOO DE 900 ML A 1 LT FAMILAND
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.675
$ 18.675
53131628
Shampoo
15
Unidad
UNIDADES DE ACONDICIONADOR DE 900 ML A 1 LT FAMILAND
UNIDADES DE ACONDICIONADOR DE 900 ML A 1 LT FAMILAND
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.675
$ 18.675
53131502
Pasta de dientes
10
Unidad
PASTA DENTAL DE ADULTO
PASTA DENTAL DE ADULTO
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
Total Neto
$ 275.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.292
TOTAL OC
$ 327.512
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.128.362-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.