Orden de Compra. Nº4062-1014-SE19 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1014-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.061 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 100 MLSILICONA LIQUIDA 100 ML $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
11121805
Sisal5Unidad no definidaROLLOS PITA SISALROLLOS PITA SISAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaCAJA DE OPALINA CARTACAJA DE OPALINA CARTA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11141604
Papel usado6Unidad no definidaPLIEGO PAPEL CREPEPLIEGO PAPEL CREPE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA DORADAPLIEGOS CARTULINA DORADA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 57.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 57.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.