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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-1020-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-17-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
14944,4444444444 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2019 |
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Proveedor |
MariaLuzChaura |
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Razón Social |
MARIA LUZ CHAURA PAINENANCO
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R.U.T. |
8.449.223-k |
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Sucursal |
MariaLuzChaura |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 2 | Unidad no definida | BANDERAS EXTRAGRANDES | BANDERAS EXTRAGRANDES |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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52121604
| Mantel de mesa | 3 | Unidad no definida | MANTELES EXTRAGRANDES | MANTELES EXTRAGRANDES |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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52121701
| Toallas de baño | 45 | Unidad no definida | TOALLAS | TOALLAS |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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52121604
| Mantel de mesa | 53 | Unidad no definida | MANTELES MEDIANOS | MANTELES MEDIANOS |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.500
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$ 79.500
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Total Neto
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$ 134.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 14.944
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$ 149.444
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.