Orden de Compra. Nº4062-1021-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1021-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA DE GLOBOSBOLSA DE GLOBOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTECINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
60121504
Rotuladores de caligrafía20Unidad no definidaPLUMONES DE COLORESPLUMONES DE COLORES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINAS DE COLORESPLIEGO DE CARTULINAS DE COLORES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60104813
Cuadros o muestras de colores10Unidad no definidaCUADROS PARA FOTOS (50X35CM).-CUADROS PARA FOTOS (50X35CM).- $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
14111609
Papel para forrar20Unidad no definidaPLIEGO PAPEL ENVOLVERPLIEGO PAPEL ENVOLVER $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 142.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 142.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.