Orden de Compra. Nº4062-1048-SE22 "SERVICIO DE AMPLICACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1048-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLICACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-47-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 63865,65
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Sonido
Razón Social ABRAHAM ENOC ESPINOZA HENRÍQUEZ
R.U.T. 15.263.683-0
Sucursal Mas Sonido
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DIA DEL HOSPITAL DETALLE: 2 CAJAS ACUSTICAS IQ15 TURBO SOUND 2 MONITORES ACTIVOS JBL PRX815 1 CONSOLA DIGITAL MIDAS R18 2 MICROFONOS INALAMBRICOS SENNHISER EW 500 8 MICROFONOS SHURE SM58 Y SM 57 2 CAJAS DIRECTAS CORDIAL 10 TRILES DE MICROFONOS K8M 2 TELEVISORES 4 K PHILIPS 70" 2 SOPORTES PARA TELEVISORESSERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DIA DEL HOSPITAL $ 336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.135 $ 336.135
Total Neto $ 336.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.866
TOTAL OC $ 400.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.