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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-1098-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COCTEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-11-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
8208 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2019 |
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Proveedor |
Producciones Marisol |
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Razón Social |
MARISOL ROXANA MESAS NUNEZ
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R.U.T. |
14.036.524-6 |
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Sucursal |
Producciones Marisol |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Unidad no definida | DETALLE:
*APERITIVO
*EMPANADAS DE QUESO Y PINO
*BROCHETAS DE VACUNA
*BROCHETAS DE CERDO A LA MOSTAZA
*MINI CHURRASCO
*MINI ROLLITO DE AVE
*SURTIDO DE CANAPÉS | SERVICIO DE CÓCTEL PARA 8 PERSONAS, ACTIVIDAD SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA DE SENAME, PARA EL DÍA JUEVES 6 DE JUNIO A LAS 12:30 EN OFICINA OPD |
$ 43.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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Total Neto
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$ 43.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.208
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$ 51.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.