|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4062-1136-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4062-54-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-07-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Carmen |
|
Razón Social |
ELISA DEL CARMEN HUENTEQUEO VEGA
|
|
R.U.T. |
8.450.363-0 |
|
Sucursal |
Carmen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
21101502
| Pulverizadores | 100 | Unidad no definida | MALLAS DE PAPAS 2 KG | MALLAS DE PAPAS 2 KG |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000
|
$ 2.000
|
21101502
| Pulverizadores | 24 | Unidad no definida | MURIATO DE POTASIO | MURIATO DE POTASIO |
$ 10.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.000
|
$ 252.000
|
21101502
| Pulverizadores | 14 | Unidad no definida | LT GLOFOSATO | LT GLOFOSATO |
$ 10.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.000
|
$ 147.000
|
21101502
| Pulverizadores | 50 | Unidad no definida | CAL SOPROCAL | CAL SOPROCAL |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
21101502
| Pulverizadores | 44 | Unidad no definida | SUPERFOSFATO TRIPLE | SUPERFOSFATO TRIPLE |
$ 10.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 448.800
|
$ 448.800
|
21101502
| Pulverizadores | 15 | Unidad no definida | KG SEM. NABOS MARCO | KG SEM. NABOS MARCO |
$ 11.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 165.000
|
$ 165.000
|
21101502
| Pulverizadores | 48 | Unidad no definida | NITRAM MG | NITRAM MG |
$ 8.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 398.400
|
$ 398.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.563.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.563.200
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.