Orden de Compra. Nº4062-1140-SE19 "ADQUISICION DE PASACALLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1140-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASACALLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.42.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 89680
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vissual
Razón Social RAUL ALBERTO JARAMILLO CUEVAS
R.U.T. 10.187.606-3
Sucursal vissual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino1Unidad no definidaLIENZO PASACALLE 7.00 MTS X 1.00 MTSLIENZO PASACALLE 7.00 MTS X 1.00 MTS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30151804
Chapas para esquinas200Unidad no definidaCHAPITAS 5.7 MMCHAPITAS 5.7 MM $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44112001
Libretas de direcciones50Unidad no definidaLIBRETAS ECOLÓGICAS CON LOGO TAPALIBRETAS ECOLÓGICAS CON LOGO TAPA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47121701
Bolsas de basura300Unidad no definidaBOLSA RECICLABLES ESTAMPADAS SERIGRAFIABOLSA RECICLABLES ESTAMPADAS SERIGRAFIA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros50Unidad no definidaLLAVEROS METALICOS CON LOGO GRABADO REVERSO, CON CAJALLAVEROS METALICOS CON LOGO GRABADO REVERSO, CON CAJA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 472.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.680
TOTAL OC $ 561.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.