Orden de Compra. Nº4062-1144-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-575-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1144-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-575-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM ADRIANA
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE M BUSES LANCO SPA
R.U.T. 76.792.131-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM ADRIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102202
Transporte urbano1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA MESA DE COORDINACION, PDTI MARIQUINA, CAPACIDAD 44 PASAJEROS. VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALIDA 09.30 DESDE OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO DESTINO: RECINTO SAGO FISUR OSORNO. LLEGADA A SAN JOSE DE LA MARIQUINA A LAS 15:30 HRS. ANTIGUEDAD MAXIMA DE BUS 10 AÑOS NO MAS. cargo a cuenta N° 114.05.03.003.001 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA MESA DE COORDINACION, PDTI MARIQUINA, CAPACIDAD 44 PASAJEROS. VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALIDA 09.30 DESDE OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO DESTINO: RECINTO SAGO FISUR OSORNO. LLEGADA A SAN JOSE DE LA MARIQUINA A LAS $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
81102202
Transporte urbano1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA MESA DE COORDINACION, PRODESAL MARIQUINA, CAPACIDAD 40 PASAJEROS. VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALIDA 09.30 DESDE OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO DESTINO: RECINTO SAGO FISUR OSORNO. LLEGADA A SAN JOSE DE LA MARIQUINA A LAS 17:00 HRS. ANTIGUEDAD MAXIMA DE BUS 10 AÑOS NO MAS. cargo a cuenta N° 22.09.003SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA MESA DE COORDINACION, PRODESAL MARIQUINA, CAPACIDAD 40 PASAJEROS. VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. SALIDA 09.30 DESDE OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO DESTINO: RECINTO SAGO FISUR OSORNO. LLEGADA A SAN JOSE DE LA MARIQUINA A $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 1.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.792.131-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.