Orden de Compra. Nº4062-1151-R107 "Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1151-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La adquisición de Medicamentos, para Atención de Caso Social Sra.Ermelinda Erices Exp.Social Nº124.(s.p.nº21722-Depto.Social).-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna -1
Impuesto 638,6527
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social oscar molt
R.U.T. 3.779.999-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias1UnidadFarmaciasRedoff $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
85121902
Farmacias1UnidadFarmaciasVisina $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
Total Neto $ 3.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 639
TOTAL OC $ 4.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.