Orden de Compra. Nº
4062-1151-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1151-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
POST IT
POST IT
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
44122106
Chinches y tachuelas
4
Unidad no definida
CHINCHES DE COLORES
CHINCHES DE COLORES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
60121502
Rotuladores de base disolvente
6
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad no definida
CARPETAS DE CARTON
CARPETAS DE CARTON
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
4
Unidad no definida
STICK FIX
STICK FIX
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
24101715
Cinta transportadora
3
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAR
CINTA DE EMBALAR
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
23101502
Perforadoras
2
Unidad no definida
PERFORADORAS
PERFORADORAS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
44122103
Corchetes
6
Unidad no definida
CORCHETES
CORCHETES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETERA MEDIANA
CORCHETERA MEDIANA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
60121504
Rotuladores de caligrafía
10
Unidad no definida
PLUMONES DE PIZARRA
PLUMONES DE PIZARRA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
11101507
Grafito
6
Unidad no definida
LÁPIZ GRAFITO
LÁPIZ GRAFITO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 128.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 128.490
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.