Orden de Compra. Nº4062-1151-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1151-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaPOST ITPOST IT $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
44122106
Chinches y tachuelas4Unidad no definidaCHINCHES DE COLORESCHINCHES DE COLORES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
60121502
Rotuladores de base disolvente6Unidad no definidaPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
44122011
Carpetas para archivos40Unidad no definidaCARPETAS DE CARTONCARPETAS DE CARTON $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento4Unidad no definidaSTICK FIXSTICK FIX $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
24101715
Cinta transportadora3Unidad no definidaCINTA DE EMBALARCINTA DE EMBALAR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
23101502
Perforadoras2Unidad no definidaPERFORADORASPERFORADORAS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
44122103
Corchetes6Unidad no definidaCORCHETESCORCHETES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANACORCHETERA MEDIANA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
60121504
Rotuladores de caligrafía10Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRAPLUMONES DE PIZARRA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
11101507
Grafito6Unidad no definidaLÁPIZ GRAFITOLÁPIZ GRAFITO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 128.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 128.490

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.