Orden de Compra. Nº4062-1176-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1176-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar6Unidad no definidaSCOTCHSCOTCH $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOSCUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
14111511
Papel de escribir5Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
44122104
Clips para papel6Unidad no definidaCAJAS DE CLIPSCAJAS DE CLIPS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA COLORES PASTELPLIEGO CARTULINA COLORES PASTEL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft50Unidad no definidaPLIEGO PAPEL KRAFTPLIEGO PAPEL KRAFT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121504
Rotuladores de caligrafía1Unidad no definidaCAJA PLUMON PERMANENTECAJA PLUMON PERMANENTE $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaBARRA SILICONABARRA SILICONA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
44122011
Carpetas para archivos23Unidad no definidaCARPETASCARPETAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870
44121618
Tijeras6Unidad no definidaTIJERASTIJERAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
44122103
Corchetes6Unidad no definidaCAJA CORCHETES N°10CAJA CORCHETES N°10 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre6Unidad no definidaCORRECTORCORRECTOR $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
60123601
Pegamento de purpurina6Unidad no definidaPEGAMENTOSPEGAMENTOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.