Orden de Compra. Nº
4062-1176-SE17
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1176-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad no definida
SCOTCH
SCOTCH
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
14111511
Papel de escribir
5
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
44122104
Clips para papel
6
Unidad no definida
CAJAS DE CLIPS
CAJAS DE CLIPS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA COLORES PASTEL
PLIEGO CARTULINA COLORES PASTEL
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL KRAFT
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60121504
Rotuladores de caligrafía
1
Unidad no definida
CAJA PLUMON PERMANENTE
CAJA PLUMON PERMANENTE
$ 8.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
BARRA SILICONA
BARRA SILICONA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120
$ 120
44122011
Carpetas para archivos
23
Unidad no definida
CARPETAS
CARPETAS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.870
$ 15.870
44121618
Tijeras
6
Unidad no definida
TIJERAS
TIJERAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
44122103
Corchetes
6
Unidad no definida
CAJA CORCHETES N°10
CAJA CORCHETES N°10
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
6
Unidad no definida
CORRECTOR
CORRECTOR
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad no definida
PEGAMENTOS
PEGAMENTOS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
Total Neto
$ 100.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 100.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.