Orden de Compra. Nº
4062-11858-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-11134-L108
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-11858-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-11134-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-11134-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
59732,2
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
inoffice
Razón Social
MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO
R.U.T.
51.085.100-5
Sucursal
inoffice
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)
40
Unidad
40 Resma papel fotocopia oficia.
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.600
$ 115.600
14111506
Papel para impresora (del computador)
40
Unidad
40 Resma papel fotocopia carta.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.600
$ 99.600
14111514
Cuadernos o tacos
30
Unidad
30 Tacos engomados color amarillo.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
31201509
Cinta adhesiva de nylon
20
Unidad
20 Rollos cinta de embalaje.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
500 Sobres de 1/4 oficio.
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
44121612
Cuchillos Cartoneros
10
Unidad
10 Cartoneros grande.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121711
Rotuladores
30
Unidad
30 Plumones para pizarra.
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
44121711
Rotuladores
30
Unidad
30 Plumones permanentes.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
100 lápices color azul.
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
44122016
Sujetadocumentos
30
Unidad
30 Cajas de Clips 33mm.
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
20 Stick fix grande.
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
Total Neto
$ 314.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.732
TOTAL OC
$ 374.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.