Orden de Compra. Nº4062-11858-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-11134-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-11858-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-11134-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11134-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 59732,2
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inoffice
Razón Social MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO
R.U.T. 51.085.100-5
Sucursal inoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)40Unidad 40 Resma papel fotocopia oficia. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600
14111506
Papel para impresora (del computador)40Unidad 40 Resma papel fotocopia carta. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
14111514
Cuadernos o tacos 30Unidad 30 Tacos engomados color amarillo. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
31201509
Cinta adhesiva de nylon20Unidad 20 Rollos cinta de embalaje. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121506
Sobres estándar500Unidad 500 Sobres de 1/4 oficio. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
44121612
Cuchillos Cartoneros10Unidad 10 Cartoneros grande. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121711
Rotuladores30Unidad 30 Plumones para pizarra. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121711
Rotuladores30Unidad 30 Plumones permanentes. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
44121701
Lápiz pasta100Unidad 100 lápices color azul. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44122016
Sujetadocumentos30Unidad 30 Cajas de Clips 33mm. $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad 20 Stick fix grande. $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
Total Neto $ 314.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.732
TOTAL OC $ 374.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.