Orden de Compra. Nº
4062-1192-SE21
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ADQUISICION DE PROVISIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1192-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PROVISIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.68.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
8831,2
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adolfo segundo
Razón Social
Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
R.U.T.
76.500.426-8
Sucursal
Adolfo segundo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
PAQUETE 12 UNIDADES PAPEL HIGIENICO
PAQUETE 12 UNIDADES PAPEL HIGIENICO
$ 6.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad no definida
BOTELLAS JUGO WATTS 1 1/2 LT
BOTELLAS JUGO WATTS 1 1/2 LT
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
40101505
Difusores de aire
1
Unidad no definida
ROSEADOR ATOMIZADOR
ROSEADOR ATOMIZADOR
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
26 LAMIANS QUESO RIO BUENO 800 GRS
26 LAMIANS QUESO RIO BUENO 800 GRS
$ 6.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
50181901
Pan fresco
3
Unidad no definida
BOLSAS PAN DE MOLDE 560 GRS
BOLSAS PAN DE MOLDE 560 GRS
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS GRETEL 85 GRS
PAQUETES GALLETAS GRETEL 85 GRS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETES FRAC- VAINILLA
PAQUETES DE GALLETES FRAC- VAINILLA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS CRIOLLITAS 100GRS
PAQUETES GALLETAS CRIOLLITAS 100GRS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad no definida
PAQUETES GALLETA DE MANTEQUILLA 140 GR
PAQUETES GALLETA DE MANTEQUILLA 140 GR
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.610
$ 2.610
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
20 LAMINAS JAMON DE PAVO 500 GRS
20 LAMINAS JAMON DE PAVO 500 GRS
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.990
$ 6.990
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad no definida
PAQUETE DE SERVILLETAS 250 UN
PAQUETE DE SERVILLETAS 250 UN
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
Total Neto
$ 46.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.831
TOTAL OC
$ 55.311
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.