Orden de Compra. Nº4062-1192-SE21 "ADQUISICION DE PROVISIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1192-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROVISIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.68.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 8831,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adolfo segundo
Razón Social Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
R.U.T. 76.500.426-8
Sucursal Adolfo segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPAQUETE 12 UNIDADES PAPEL HIGIENICOPAQUETE 12 UNIDADES PAPEL HIGIENICO $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad no definidaBOTELLAS JUGO WATTS 1 1/2 LTBOTELLAS JUGO WATTS 1 1/2 LT $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
40101505
Difusores de aire1Unidad no definidaROSEADOR ATOMIZADORROSEADOR ATOMIZADOR $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
50131801
Queso natural1Unidad no definida26 LAMIANS QUESO RIO BUENO 800 GRS26 LAMIANS QUESO RIO BUENO 800 GRS $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
50181901
Pan fresco3Unidad no definidaBOLSAS PAN DE MOLDE 560 GRSBOLSAS PAN DE MOLDE 560 GRS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaPAQUETES GALLETAS GRETEL 85 GRSPAQUETES GALLETAS GRETEL 85 GRS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETES FRAC- VAINILLAPAQUETES DE GALLETES FRAC- VAINILLA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad no definidaPAQUETES GALLETAS CRIOLLITAS 100GRSPAQUETES GALLETAS CRIOLLITAS 100GRS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad no definidaPAQUETES GALLETA DE MANTEQUILLA 140 GRPAQUETES GALLETA DE MANTEQUILLA 140 GR $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definida20 LAMINAS JAMON DE PAVO 500 GRS20 LAMINAS JAMON DE PAVO 500 GRS $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaPAQUETE DE SERVILLETAS 250 UNPAQUETE DE SERVILLETAS 250 UN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
Total Neto $ 46.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.831
TOTAL OC $ 55.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.