Orden de Compra. Nº4062-1231-SE19 "SERVICIO DE COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1231-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.012.001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 35910
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGOTH MARIALENA
Razón Social MARGOTH FLORES ROA
R.U.T. 9.850.590-3
Sucursal MARGOTH MARIALENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra70Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD SIMBÓLICA DE PROYECTOS IFP - INDAP TEMPORADA 2019 EL DÍA VIERNES 21 DE JUNIO A LAS 12:00 EN GIMNASIO MUNICIPAL DETALLE: CAFÉ O TE JUGO REPOSTERÍA TAPADITOS PAN AMASADO (VARIEDAD DE SABORES: QUESO JAMÓN, AVE, QUESILLO PALTA, HAMBUEGUESA TOMATE).- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD SIMBÓLICA DE PROYECTOS IFP - INDAP TEMPORADA 2019 EL DÍA VIERNES 21 DE JUNIO A LAS 12:00 EN GIMNASIO MUNICIPAL $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.910
TOTAL OC $ 224.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.