Orden de Compra. Nº4062-1275-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1275-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definida3 AGUARRAS LITRO3 AGUARRAS LITRO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
24101701
Rodillo de transportador1Unidad no definida1 RODILLO1 RODILLO $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31211904
Brochas2Unidad no definida2 BROCHA 2"2 BROCHA 2" $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
30181505
Taza de WC1Unidad no definida1 TUBO FLUORESCENTE1 TUBO FLUORESCENTES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
42151639
Espátulas dentales1Unidad no definida1 ESPATULA1 ESPATULA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
11101704
Acero1Unidad no definida1 ESCOBILLA DE ACERO1 ESCOBILLA DE ACERO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio2Unidad no definida2 SIFON LAVATORIO2 SIFON LAVATORIO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definida1 TEFLON DE AGUA1 TEFLON DE AGUA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31211909
Bandejas de pintura1Unidad no definida1 BANDEJA DE PINTURA1 BANDEJA DE PINTURA $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
86131502
Pintura4Unidad no definida4 GALON OLEO BLANCO4 GALON OLEO BLANCO $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
30181512
Asientos de inodoro2Unidad no definida2 TAPA WC2 TAPA WC $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 116.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 116.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.