Orden de Compra. Nº
4062-1275-SE17
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1275-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaramirez
Razón Social
RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T.
11.705.138-2
Sucursal
ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad no definida
3 AGUARRAS LITRO
3 AGUARRAS LITRO
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
24101701
Rodillo de transportador
1
Unidad no definida
1 RODILLO
1 RODILLO
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
2 BROCHA 2"
2 BROCHA 2"
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
30181505
Taza de WC
1
Unidad no definida
1 TUBO FLUORESCENTE
1 TUBO FLUORESCENTES
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
42151639
Espátulas dentales
1
Unidad no definida
1 ESPATULA
1 ESPATULA
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
11101704
Acero
1
Unidad no definida
1 ESCOBILLA DE ACERO
1 ESCOBILLA DE ACERO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
2
Unidad no definida
2 SIFON LAVATORIO
2 SIFON LAVATORIO
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad no definida
1 TEFLON DE AGUA
1 TEFLON DE AGUA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200
$ 200
31211909
Bandejas de pintura
1
Unidad no definida
1 BANDEJA DE PINTURA
1 BANDEJA DE PINTURA
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
4 GALON OLEO BLANCO
4 GALON OLEO BLANCO
$ 17.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.600
$ 71.600
30181512
Asientos de inodoro
2
Unidad no definida
2 TAPA WC
2 TAPA WC
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 116.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 116.940
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.