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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-131-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Limitada |
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Razón Social |
INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA
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R.U.T. |
78.260.870-3 |
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Sucursal |
Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221603
| Tubería de extensión arterial o intravenosa | 2 | Unidad no definida | 2 ALARGADOR DE 10 MTS. | 2 ALARGADOR DE 10 MTS. |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.980
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$ 13.980
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43201403
| Tarjetas de módem | 1 | Unidad no definida | 1 CABLE HDMI DOBLE ENTRADA DE 3 MTS | 1 CABLE HDMI 6643 |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.990
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$ 3.990
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43201403
| Tarjetas de módem | 1 | Unidad no definida | 1 TARJETA MEMORIA SD NORMAL SDXC | 1 SANDISK EXTREME |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.990
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$ 19.990
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Total Neto
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$ 37.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 37.960
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.