Orden de Compra. Nº
4062-132-SE17
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adquisicion de implementacion de materiales
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-132-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion de implementacion de materiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaramirez
Razón Social
RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T.
11.705.138-2
Sucursal
ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52161533
Megáfono
2
Unidad no definida
02 megafonos 25 w 600 mts best america
$ 74.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.800
$ 149.800
11151502
Fibras de nilon
300
Unidad no definida
300 MTS PERLON 10 MM
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.000
$ 231.000
23153030
Guías de desplazamiento lineal
10
Unidad no definida
10 METROS LINEAL GENERO ROJO
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
31231313
Tubería de plástico
30
Unidad no definida
30 METROS PVC HID 25 MM
$ 401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.030
$ 12.030
26111702
Pilas alcalinas
16
Unidad no definida
16 PILAS MEDIANA DURACELL
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
52141523
Hervidores y teteras
10
Unidad no definida
1O PITOS JOEREX COLORES
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.500
$ 36.500
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad no definida
08 PINO 2X3X320
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
30151901
Toldos
3
Unidad no definida
03 TOLDOS AZUL 3X3 MTS PLEGABLE REFORZADO
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.970
$ 149.970
56101504
Sillas
8
Unidad no definida
08 SILLAS DE PLAYA BASIC HOME
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
30103201
Enrejado de acero
4
Unidad no definida
04 METROS DE MALLA RASCHELL VERDE BLANCO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
Total Neto
$ 818.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 818.600
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.