Orden de Compra. Nº4062-132-SE17 "adquisicion de implementacion de materiales "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-132-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2017
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de implementacion de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161533
Megáfono2Unidad no definida02 megafonos 25 w 600 mts best america   $ 74.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.800 $ 149.800
11151502
Fibras de nilon300Unidad no definida300 MTS PERLON 10 MM  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
23153030
Guías de desplazamiento lineal10Unidad no definida10 METROS LINEAL GENERO ROJO   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
31231313
Tubería de plástico30Unidad no definida30 METROS PVC HID 25 MM  $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.030 $ 12.030
26111702
Pilas alcalinas16Unidad no definida16 PILAS MEDIANA DURACELL   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
52141523
Hervidores y teteras10Unidad no definida1O PITOS JOEREX COLORES   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
11121604
Madera de coníferas8Unidad no definida08 PINO 2X3X320  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
30151901
Toldos3Unidad no definida03 TOLDOS AZUL 3X3 MTS PLEGABLE REFORZADO   $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.970 $ 149.970
56101504
Sillas8Unidad no definida08 SILLAS DE PLAYA BASIC HOME  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
30103201
Enrejado de acero4Unidad no definida04 METROS DE MALLA RASCHELL VERDE BLANCO   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 818.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 818.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.