Orden de Compra. Nº4062-137-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-25-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-137-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-25-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-25-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 44047,89
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor yorky
Razón Social YORKY VALENZUELA CORTEZ
R.U.T. 11.217.072-3
Sucursal yorky
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros18Unidad18 Gorros tipo legionario color azul marino c/logo Municipal bordado.-  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.522 $ 63.522
53102503
Sombreros7Unidad07 Jockey color caqui c/ logo Municipal bordado.-  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña4Unidad04 Poleras pique dama talla M color caqui c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña1Unidad01 Polera pique dama talla L color azul marino c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1Unidad01 Polera pique varon talla M color caqui c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1Unidad01 Polera pique varon talla XL color caqui c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña1Unidad01 Polera pique dama talla S color caqui c/logo Municipal bordado.-  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña6Unidad06 Poleras pique dama talla XL color caqui c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña3Unidad03 Polera pique dama talla XL color azul marino c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
53102904
Prendas de deporte y buzos de niña8Unidad08 Polers pique dama talla L color caqui c/logo Municipal bordado.-   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
Total Neto $ 231.831
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.048
TOTAL OC $ 275.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.