Orden de Compra. Nº
4062-14-SE14
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Adquisición de insumos agricolas.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-14-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos agricolas.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
andrelyondandrimont
Razón Social
ANDRE MARIE JEAN HENRY GHISLAI LYON D'ANDRIMONT
R.U.T.
4.836.797-6
Sucursal
andrelyondandrimont
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141702
Servicios de fertilizantes
2
Unidad no definida
02 sacos de nitram.-
$ 16.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.600
$ 32.600
70141702
Servicios de fertilizantes
1
Unidad no definida
01 saco de muriato de potasio.
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
70141702
Servicios de fertilizantes
3
Unidad no definida
03 sacos de mezcla de praderas
$ 18.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.800
$ 55.800
70141702
Servicios de fertilizantes
1
Unidad no definida
01 litro de rango 480
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
11162111
Malla
1
Unidad no definida
01 rollo de malla ursus 832 x 100 mts
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
30161711
Alfombras para exterior
1
Unidad no definida
01 SACO DE 25 KG festuca cora.
$ 87.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
30161711
Alfombras para exterior
1
Unidad no definida
01 saco de 18 kg de pasto ovillo.
$ 72.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
30161711
Alfombras para exterior
1
Unidad no definida
01 saco de 25 kg ballica dominó.
$ 57.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
Total Neto
$ 382.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 382.700
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.