Orden de Compra. Nº4062-1423-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARBOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1423-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARBOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla15Unidad no definida15 MALLA RASCHELL VERDE15 MALLA RASCHELL VERDE $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
24121801
Latas de aerosol2Unidad no definida2 SPRAY DORADO2 SPRAY DORADO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
24121801
Latas de aerosol25Unidad no definida25 SPRAY ROJO25 SPRAY ROJO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750
24121801
Latas de aerosol20Unidad no definida20 SPRAY VERDE20 SPRAY VERDE $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
24121801
Latas de aerosol2Unidad no definida2 ALAMBRE N° 182 ALAMBRE N° 18 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
24121801
Latas de aerosol1Unidad no definida1 GRAPA 1/41 GRAPA 1/4 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
Total Neto $ 166.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 166.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.