Orden de Compra. Nº4062-1428-SE17 "SERVICIO DE REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1428-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 69616
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA
Razón Social SOC FAB REP RECAMBIO Y COM RESORTES Y ESTR METAL A
R.U.T. 77.098.480-7
Sucursal FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161902
Hojas de resorte2Unidad no definidaDESMONTAR Y MONTAR PAQ. RESORTE CON JUEGO DE RUEDAS DESMONTAR Y MONTAR PAQ. RESORTE CON JUEGO DE RUEDAS $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31163215
Perno estriado2Unidad no definidaPERNO DE CENTROPERNO DE CENTRO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60124404
Hoja o lámina de latón2Unidad no definida2 HOJAS MADRES REFUERZO PAQ. TRASERO PRINCIPAL2 HOJAS MADRES REFUERZO PAQ. TRASERO PRINCIPAL $ 68.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400
60124404
Hoja o lámina de latón1Unidad no definidaHOJA 2da. AUXILIARHOJA 2da. AUXILIAR $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
27112103
Abrazaderas2Unidad no definidaABRAZADERAS REMACHADASABRAZADERAS REMACHADAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
60124404
Hoja o lámina de latón1Unidad no definidaHOJA MADRE AUXILIAR HOJA MADRE AUXILIAR $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
23231202
Eje de la sierra2Unidad no definidaCONFECCION GUÍA DE ZAPATA DE PAQUETE A EJECONFECCION GUÍA DE ZAPATA DE PAQUETE A EJE $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 366.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.616
TOTAL OC $ 436.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.