Orden de Compra. Nº4062-1449-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1449-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego1Unidad no definidaPITÓN DE RIEGO 1"PITÓN DE RIEGO 1" $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
27112103
Abrazaderas1Unidad no definidaABRAZADERA 1"ABRAZADERA 1" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
30222018
Zona de acoplo con pasillos móviles3Unidad no definidaACOPLE 1"ACOPLE 1" $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
40142008
Mangueras para agua100Unidad no definidaMANGUERA JARDÍN 1"MANGUERA JARDÍN 1" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaTERMINAL HE 1"TERMINAL HE 1" $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
40142313
Tapón de tubería1Unidad no definidaTAPÓN 1"TAPÓN 1" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
46171501
Candados3Unidad no definidaCANDADOS MEDIANOCANDADOS MEDIANO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definidaVINILIT CHICOVINILIT CHICO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 298.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 298.490

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.