Orden de Compra. Nº
4062-145-SE17
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MATERIALES PARA DEPARTAMENTO OPD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-145-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA DEPARTAMENTO OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
68153,76
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
6
Unidad no definida
06 ARCHICADORES
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.078
$ 15.078
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
100
Unidad no definida
100 CARPETAS COLGANTES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
44111616
Separadores de talones
200
Unidad no definida
200 SEPARADORES OFICIO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.800
$ 216.800
24112404
Caja
2
Unidad no definida
02 CAJA DE VISORES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
02 TINTA IMPRESORA EPSON 664 CYAN
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA EPSON 664 MAGENTA
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
02 TINTAS EPSON 664 YELLOW
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
02 TINTAS IMPRESORA EPSON 774 NEGRO
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.152
$ 20.152
Total Neto
$ 358.704
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.154
TOTAL OC
$ 426.858
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.