Orden de Compra. Nº4062-145-SE17 "MATERIALES PARA DEPARTAMENTO OPD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-145-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DEPARTAMENTO OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 68153,76
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas6Unidad no definida06 ARCHICADORES   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
44122017
Carpetas colgantes o accesorios100Unidad no definida100 CARPETAS COLGANTES  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
44111616
Separadores de talones200Unidad no definida200 SEPARADORES OFICIO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.800 $ 216.800
24112404
Caja2Unidad no definida02 CAJA DE VISORES   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definida02 TINTA IMPRESORA EPSON 664 CYAN  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaTINTA IMPRESORA EPSON 664 MAGENTA  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definida02 TINTAS EPSON 664 YELLOW  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definida02 TINTAS IMPRESORA EPSON 774 NEGRO  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.152 $ 20.152
Total Neto $ 358.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.154
TOTAL OC $ 426.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.