Orden de Compra. Nº4062-1463-SE12 "Compra de materiales habilitacion oficina PDI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1463-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales habilitacion oficina PDI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA
R.U.T. 76.098.208-3
Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete1Bolsa01 Bolsa de clavos de 1 1/2".  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
40141736
Engrasador1Unidad01 Cifon de lavamanos.-  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31211906
Rodillos de pintar1Unidad01 rodillo de lana.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
12142202
Agua pesada2Unidad02 litros de agua rass.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua2Unidad02 tarro oleo color blanco.  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1Unidad01 tarro de oleo color azul.  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201601
Adhesivos químicos1Unidad01 tarro de agorex.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30103313
Molduras no metálicas6Metro Lineal06 metros lineales caballete zinc-alum.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 57.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 57.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.