Orden de Compra. Nº
4062-1463-SE12
"
Compra de materiales habilitacion oficina PDI.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1463-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales habilitacion oficina PDI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Razón Social
COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA
R.U.T.
76.098.208-3
Sucursal
COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete
1
Bolsa
01 Bolsa de clavos de 1 1/2".
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
40141736
Engrasador
1
Unidad
01 Cifon de lavamanos.-
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
01 rodillo de lana.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
12142202
Agua pesada
2
Unidad
02 litros de agua rass.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2
Unidad
02 tarro oleo color blanco.
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
1
Unidad
01 tarro de oleo color azul.
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
01 tarro de agorex.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
30103313
Molduras no metálicas
6
Metro Lineal
06 metros lineales caballete zinc-alum.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 57.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 57.700
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.