Orden de Compra. Nº4062-1465-SE18 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1465-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaKG CLAVO 1 1/2KG CLAVO 1 1/2 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
11151502
Fibras de nilon30Unidad no definidaCORDEL PERLON CORDEL PERLON $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
86131502
Pintura2Unidad no definidaOLEO ROJO LTOLEO ROJO LT $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
53131614
Productos para el cuidado de los pies2Unidad no definidaLATEX CREMA GALONLATEX CREMA GALON $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
53131614
Productos para el cuidado de los pies1Unidad no definidaOLEO CREMA GALONOLEO CREMA GALON $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
27111801
Cintas métricas8Unidad no definidaHUINCHA GRIS ALTO TRAFICOHUINCHA GRIS ALTO TRAFICO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920
52141603
Planchas domésticas4Unidad no definidaCHOLGUANCHOLGUAN $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO CAFE LT OLEO CAFE LT $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
86131502
Pintura1Unidad no definidaOLEO NEGRO LTOLEO NEGRO LT $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLO 22RODILLO 22 $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
Total Neto $ 166.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 166.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.