Orden de Compra. Nº
4062-1465-SE18
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1465-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaramirez
Razón Social
RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T.
11.705.138-2
Sucursal
ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
KG CLAVO 1 1/2
KG CLAVO 1 1/2
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
11151502
Fibras de nilon
30
Unidad no definida
CORDEL PERLON
CORDEL PERLON
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
OLEO ROJO LT
OLEO ROJO LT
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
53131614
Productos para el cuidado de los pies
2
Unidad no definida
LATEX CREMA GALON
LATEX CREMA GALON
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
53131614
Productos para el cuidado de los pies
1
Unidad no definida
OLEO CREMA GALON
OLEO CREMA GALON
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
27111801
Cintas métricas
8
Unidad no definida
HUINCHA GRIS ALTO TRAFICO
HUINCHA GRIS ALTO TRAFICO
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.920
$ 39.920
52141603
Planchas domésticas
4
Unidad no definida
CHOLGUAN
CHOLGUAN
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
OLEO CAFE LT
OLEO CAFE LT
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
OLEO NEGRO LT
OLEO NEGRO LT
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad no definida
RODILLO 22
RODILLO 22
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.300
$ 11.300
Total Neto
$ 166.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 166.460
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.