Orden de Compra. Nº4062-1479-SE18 "ADQUISICION DE GALLETAS Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1479-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALLETAS Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.001 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definida2 TARRO DE CAFÉ 170 GRS2 TARRO DE CAFÉ 170 GRS $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definida40 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS40 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50201711
Té instantáneo1Unidad no definida1 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS1 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definida2 KILO DE AZÚCAR2 KILO DE AZÚCAR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
50202304
Jugos y néctar envasados12Unidad no definida12 JUGOS NECTAR 1 LTS12 JUGOS NECTAR 1 LTS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definida10 PAQUETES SERVILLETAS10 PAQUETES SERVILLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52152102
Vasos para beber domésticos60Unidad no definida60 VASOS PLUMAVIT60 VASOS PLUMAVIT $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60Unidad no definida60 VASOS PLASTICOS60 VASOS PLASTICOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 86.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 86.130

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.