Orden de Compra. Nº
4062-1479-SE18
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ADQUISICION DE GALLETAS Y OTROS.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1479-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE GALLETAS Y OTROS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.001 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OLGA
Razón Social
OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T.
11.305.188-4
Sucursal
OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad no definida
2 TARRO DE CAFÉ 170 GRS
2 TARRO DE CAFÉ 170 GRS
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.700
$ 10.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad no definida
40 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS
40 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
1 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS
1 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
2 KILO DE AZÚCAR
2 KILO DE AZÚCAR
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad no definida
12 JUGOS NECTAR 1 LTS
12 JUGOS NECTAR 1 LTS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad no definida
10 PAQUETES SERVILLETAS
10 PAQUETES SERVILLETAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52152102
Vasos para beber domésticos
60
Unidad no definida
60 VASOS PLUMAVIT
60 VASOS PLUMAVIT
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad no definida
60 VASOS PLASTICOS
60 VASOS PLASTICOS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 86.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 86.130
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.