Orden de Compra. Nº
4062-1502-SE20
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MATERIAL OFICINA SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1502-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.050 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
31932,7471
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
12
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.308
$ 37.311
31163211
Grapas de retención
4
Unidad no definida
CAJAS DE APRETADORES MEDIANOS
CAJAS DE APRETADORES MEDIANOS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.067
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
TACOS DE COLORES
TACOS DE COLORES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.723
31163211
Grapas de retención
6
Unidad no definida
CAJA DE CLIPS
CAJA DE CLIPS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.471
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
20
Unidad no definida
LAPICES PASTA
LAPICES PASTA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31163211
Grapas de retención
4
Unidad no definida
CAJAS DE APRETADORES GRANDES
CAJAS DE APRETADORES GRANDES
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
31163211
Grapas de retención
3
Unidad no definida
CAJAS DE APRETADORES CHICOS
CAJAS DE APRETADORES CHICOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
53121701
Porta documentos
2
Unidad no definida
TABLA DE APOYO
TABLA DE APOYO
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084
$ 2.084
14111525
Papel multiuso
12
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.348
$ 42.353
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
12
Unidad no definida
LAPICES FRIXION
LAPICES FRIXION
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.236
$ 40.235
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.