Orden de Compra. Nº4062-1502-SE20 "MATERIAL OFICINA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1502-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.050 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 31932,7471
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso12Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTARESMA TAMAÑO CARTA $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.308 $ 37.311
31163211
Grapas de retención4Unidad no definidaCAJAS DE APRETADORES MEDIANOSCAJAS DE APRETADORES MEDIANOS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaTACOS DE COLORESTACOS DE COLORES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
31163211
Grapas de retención6Unidad no definidaCAJA DE CLIPSCAJA DE CLIPS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20Unidad no definidaLAPICES PASTALAPICES PASTA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31163211
Grapas de retención4Unidad no definidaCAJAS DE APRETADORES GRANDESCAJAS DE APRETADORES GRANDES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31163211
Grapas de retención3Unidad no definidaCAJAS DE APRETADORES CHICOSCAJAS DE APRETADORES CHICOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
53121701
Porta documentos2Unidad no definidaTABLA DE APOYOTABLA DE APOYO $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
14111525
Papel multiuso12Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.348 $ 42.353
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12Unidad no definidaLAPICES FRIXIONLAPICES FRIXION $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.235
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.