Orden de Compra. Nº4062-1614-SE18 "ADQUISICION DE GALLETAS Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1614-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALLETAS Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad no definida6 GALLETAS6 GALLETAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
52152004
Platos domésticos6Unidad no definida6 PLATOS DESECHABLES6 PLATOS DESECHABLES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definida1 PAQUETE SERVILLETAS1 PAQUETE SERVILLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
50202310
Agua mineral6Unidad no definida6 AGUA VITA DE 1/26 AGUA VITAL 1/2 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definida2 KILOS DE AZUCAR2 KILOS DE AZUCAR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
50201706
Café1Unidad no definida1 TARRO DE CAFE1 TARRO DE CAFE NESCAFE $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
Total Neto $ 19.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.310

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.