Orden de Compra. Nº4062-1627-SE15 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1627-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado10Unidad no definida10 CARTON PIEDRA DE 1 X 1  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111609
Papel para forrar1Unidad no definida1 RESMA OPALINA COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definida2 PISTOLA PARA SILICONA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121618
Tijeras4Unidad no definida4 TIJERAS CHICAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44101604
Cartones protectores2Unidad no definida2 CARTONES GRANDES  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definida2 TUBOS DE SILICONA GRANDE 500 CC  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 50.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.