Orden de Compra. Nº
4062-1635-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-231-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1635-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-231-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-231-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
152657,4
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad La Bodega Limitada
Razón Social
SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
R.U.T.
76.394.950-8
Sucursal
Sociedad La Bodega Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151504
Cartones para techar
5
Unidad
05 rollo papel fieltro 15 LBS (40mts.).-
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30151504
Cartones para techar
8
Unidad
08 U.flexit pisoflex 15mm.-
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
23172010
Insertos cerámicos
8
Unidad
08 bolsas kg.adhesivo ceramico tipo brekon.-
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
30111701
Enlucido de yeso
12
Unidad
12 bolsas kg.frague impermeable tipo topex.-
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
23172010
Insertos cerámicos
40
Unidad
40 cajas ceramico piso-marron 20x30 antid.-
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
31162006
Clavos de alambre
5
Unidad
05 kg.clavos de madera.-
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
30111601
Cemento
8
Unidad
08 saco cemento.-
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
30102212
Plancha de cinc
15
Unidad
15 plancha OSB 95mm.muros.-
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
60
Unidad
60 lts.diluyente sintetico.-
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
11121611
Tablero de partículas
8
Unidad
08 planchas terciado marino 9mm.-
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
11121611
Tablero de partículas
15
Unidad
15 planchas encamisado OSB 100mm.cubierta.-
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.500
$ 91.500
30102212
Plancha de cinc
30
Unidad
30 plancha zincalum ondulada.-
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.000
$ 201.000
31162003
Clavos de acabado
6
Unidad
06 kg.clavos techumbre.-
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 803.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.657
TOTAL OC
$ 956.117
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.