Orden de Compra. Nº4062-1635-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-231-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1635-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-231-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-231-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 152657,4
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad La Bodega Limitada
Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
R.U.T. 76.394.950-8
Sucursal Sociedad La Bodega Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151504
Cartones para techar5Unidad05 rollo papel fieltro 15 LBS (40mts.).-  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30151504
Cartones para techar8Unidad08 U.flexit pisoflex 15mm.-  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
23172010
Insertos cerámicos8Unidad08 bolsas kg.adhesivo ceramico tipo brekon.-  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
30111701
Enlucido de yeso12Unidad12 bolsas kg.frague impermeable tipo topex.-  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
23172010
Insertos cerámicos40Unidad40 cajas ceramico piso-marron 20x30 antid.-  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31162006
Clavos de alambre5Unidad05 kg.clavos de madera.-  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30111601
Cemento8Unidad08 saco cemento.-  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
30102212
Plancha de cinc15Unidad15 plancha OSB 95mm.muros.-  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices60Unidad60 lts.diluyente sintetico.-  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
11121611
Tablero de partículas8Unidad08 planchas terciado marino 9mm.-  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
11121611
Tablero de partículas15Unidad15 planchas encamisado OSB 100mm.cubierta.-  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
30102212
Plancha de cinc30Unidad30 plancha zincalum ondulada.-  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
31162003
Clavos de acabado6Unidad06 kg.clavos techumbre.-  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 803.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.657
TOTAL OC $ 956.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.