Orden de Compra. Nº4062-165-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-190-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-165-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-190-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.017 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 944284,04
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MOLL
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MOLL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Material de revestimiento23UnidadCAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 12 MTSCAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 12 MTS $ 94.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.102 $ 2.182.102
30161903
Material de revestimiento43UnidadCAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 6 MTSCAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 6 MTS $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.850 $ 814.850
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Material de revestimiento4UnidadTAPA DE CAMARA TIPO CALAZADATAPA DE CAMARA TIPO CALAZADA $ 79.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.320 $ 318.320
30161903
Material de revestimiento18UnidadESCALINES FIERRO GALVANIZADOESCALINES FIERRO GALVANIZADO $ 3.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.932 $ 67.932
30161903
Material de revestimiento5UnidadIGOL DENSOIGOL DENSO $ 22.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.185 $ 112.185
30161903
Material de revestimiento5UnidadIGOL PRIMERIGOL PRIMER $ 22.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.910 $ 113.910
30161903
Material de revestimiento45UnidadSACOS DE CEMENTO 25 KG SACOS DE CEMENTO 25 KG $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.860 $ 175.860
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Material de revestimiento10UnidadTABLA DE PINO 1 X 4 X 3.2 MTSTABLA DE PINO 1 X 4 X 3.2 MTS $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
30161903
Material de revestimiento10UnidadCUARTON PINO 3 X 3 X 3.2MTCUARTON PINO 3 X 3 X 3.2MT $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Material de revestimiento3UnidadPINTA CALPINTA CAL $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.083 $ 25.083
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Material de revestimiento38UnidadCONECTOR UEL = D 1100 MM CONECTOR UEL = D 1100 MM $ 28.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101.354 $ 1.101.354
Total Neto $ 4.969.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 944.284
TOTAL OC $ 5.914.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.319.063-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.