Orden de Compra. Nº
4062-165-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-190-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-165-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-190-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.017 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
944284,04
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MOLL
Razón Social
MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T.
13.319.063-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA MOLL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161903
Material de revestimiento
23
Unidad
CAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 12 MTS
CAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 12 MTS
$ 94.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.182.102
$ 2.182.102
30161903
Material de revestimiento
43
Unidad
CAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 6 MTS
CAÑERIA PVC COLECTOR D=200MM 6 MTS
$ 18.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 814.850
$ 814.850
30161903
Material de revestimiento
4
Unidad
TAPA DE CAMARA TIPO CALAZADA
TAPA DE CAMARA TIPO CALAZADA
$ 79.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318.320
$ 318.320
30161903
Material de revestimiento
18
Unidad
ESCALINES FIERRO GALVANIZADO
ESCALINES FIERRO GALVANIZADO
$ 3.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.932
$ 67.932
30161903
Material de revestimiento
5
Unidad
IGOL DENSO
IGOL DENSO
$ 22.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.185
$ 112.185
30161903
Material de revestimiento
5
Unidad
IGOL PRIMER
IGOL PRIMER
$ 22.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.910
$ 113.910
30161903
Material de revestimiento
45
Unidad
SACOS DE CEMENTO 25 KG
SACOS DE CEMENTO 25 KG
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.860
$ 175.860
30161903
Material de revestimiento
10
Unidad
TABLA DE PINO 1 X 4 X 3.2 MTS
TABLA DE PINO 1 X 4 X 3.2 MTS
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.320
$ 18.320
30161903
Material de revestimiento
10
Unidad
CUARTON PINO 3 X 3 X 3.2MT
CUARTON PINO 3 X 3 X 3.2MT
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
30161903
Material de revestimiento
3
Unidad
PINTA CAL
PINTA CAL
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.083
$ 25.083
30161903
Material de revestimiento
38
Unidad
CONECTOR UEL = D 1100 MM
CONECTOR UEL = D 1100 MM
$ 28.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.101.354
$ 1.101.354
Total Neto
$ 4.969.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 944.284
TOTAL OC
$ 5.914.200
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.319.063-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.