Orden de Compra. Nº
4062-1673-SE10
"
Compra de materiales prog. proempleo.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1673-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales prog. proempleo.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria franjamar
Razón Social
cyntia marchant
R.U.T.
13.116.924-8
Sucursal
ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
05 Gl. de oleo blanco.-
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
05 Gl. de oleo burdeo.-
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
31211502
Pinturas de base acuosa
5
Galón
05 Gl. de esmalte al agua blanco.-
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
01 Cerradura de parche poli.-
$ 8.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
02 Rodillos chiporro natiral de 6".-
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
46171501
Candados
2
Unidad
02 Candados.-
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Litro
04 Lt. de agua ras.-
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
30141507
Aislamiento de tabla rígida
1
Plancha
01 Plancha de internit 4mm.-
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 172.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 172.190
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.