Orden de Compra. Nº4062-1675-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-240-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1675-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-240-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-240-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 49495
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad La Bodega Limitada
Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
R.U.T. 76.394.950-8
Sucursal Sociedad La Bodega Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica18Unidad18 cajas de ceramico antideslizante 33x33 cm.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
30151504
Cartones para techar2Unidad02 rollos de papel fieltro 15 lbs.x 40 mt.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31162006
Clavos de alambre5Unidad05 kg. de clavos 4"  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
31162006
Clavos de alambre5Unidad05 kg. de clavos 2"  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
31201601
Adhesivos químicos12Unidad12 bolsas de frague tipo topex x 1 kl.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad10 gl de esmalte sintetico blanco.  $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad20 lts. de diluyente sintetico.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 260.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.495
TOTAL OC $ 309.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.