Orden de Compra. Nº
4062-1749-SE12
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Compra de material Fortalecimentiento OMIL 2012.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1749-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Compra de material Fortalecimentiento OMIL 2012.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-104-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Caja
06 cajas de resmas papel oficio.
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.400
$ 239.400
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
200 sobres americanos.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
18
Unidad
18 tacos chicos.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
10 tacos grandes.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44111516
Agendas
1
Unidad
01 agenda.
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
10 lapices color azul.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
10 lapices color negro.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
50 sobres oficio.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
20 carpetas con tapa transparente.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
Total Neto
$ 316.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 316.100
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.