Orden de Compra. Nº4062-1749-SE12 "Compra de material Fortalecimentiento OMIL 2012."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1749-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de material Fortalecimentiento OMIL 2012.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-104-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6Caja06 cajas de resmas papel oficio.  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
44121506
Sobres estándar200Unidad200 sobres americanos.  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo18Unidad18 tacos chicos.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad10 tacos grandes.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44111516
Agendas1Unidad01 agenda.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121704
Lápiz pasta10Unidad10 lapices color azul.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121704
Lápiz pasta10Unidad10 lapices color negro.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121506
Sobres estándar50Unidad50 sobres oficio.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44122011
Carpetas para archivos20Unidad20 carpetas con tapa transparente.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 316.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 316.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.