Orden de Compra. Nº4062-175-SE21 "UTILES CUIDADO PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-175-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2021
Nombre de la Orden de Compra UTILES CUIDADO PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.68.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 21841,45
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo1Unidad no definida-10 SHAMPOO 200 ML FCO.PANTENE SH RESTAURAC -10 ACONDICIONADOR 400 ML FCO.PANTENE LISO -20 JABON LIQ. 360 ML. SANIBAC HIGIENIZ TRI -10 DESODORANTE 45 GR LADY SPEED STICK FLOR -5 CEPILLO DENTAL ESENCIAL X 1 UN COLGATE -10 PASTA DENTAL 96 GR COLGATE TOTAL CLEAN -10 PROTECTOR DIA KOTEX ULTRA DELGADO X 40 -10 TOALLA HUMEDA HUGGIES ONE&DONE X 48 UN -10 TOALLA HIG. NOSOTRAS NORMAL C/ALAS 10 U UTILES ASEO PERSONAL DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE PROVEEDOR 1441450 $ 114.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.955 $ 114.955
Total Neto $ 114.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.841
TOTAL OC $ 136.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.