Orden de Compra. Nº4062-1760-SE20 "MATERIALES Y UTILES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1760-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.68.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 37864,245
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles20Unidad no definidaPINCELES DIFERENTES NUMEROSPINCELES DIFERENTES NUMEROS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
60122902
Cuentas de plástico10Unidad no definidaMOSTACILLAS DE COLORESMOSTACILLAS DE COLORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
60123402
Ojos móviles autoadhesivos10Unidad no definidaPAQ. OJITOS DE DISEÑOPAQ. OJITOS DE DISEÑO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definidaCINTA DE EMBALAR TRANSPARENTECINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
31201515
Cintas de papel20Unidad no definidaCINTA DOBLE FAZCINTA DOBLE FAZ $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
31201603
Gomas10Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
13111307
Espuma de goma10Unidad no definidaGOMA EVA CON GLITTER C.SURTIDOSGOMA EVA CON GLITTER C.SURTIDOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
14111537
Papel de etiquetas10Unidad no definidaPAQ. ETIQUETAS ADH. REDONDAS Y CUAD.PAQ. ETIQUETAS ADH. REDONDAS Y CUAD. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR TIPO LAPIZCORRECTOR TIPO LAPIZ $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad no definidaPOSIT DE COLORESPOSIT DE COLORES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.168
14121503
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA DE COLORESCARTULINA DE COLORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44122106
Chinches y tachuelas5Unidad no definidaCAJA PINCHOS COLORES PARA MUEBLESCAJA PINCHOS COLORES PARA MUEBLES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
31161816
Espaciadores y separadores20Unidad no definidaSEPARADORESSEPARADORES $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
10161707
Arreglo de flores cortadas10Unidad no definidaFLORES DE DISEÑOFLORES DE DISEÑO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
13111307
Espuma de goma10Unidad no definidaGOMA EVA LISAGOMA EVA LISA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
Total Neto $ 199.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.864
TOTAL OC $ 237.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.