Orden de Compra. Nº
4062-1760-SE20
"
MATERIALES Y UTILES OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1760-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.68.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
37864,245
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121236
Pinceles
20
Unidad no definida
PINCELES DIFERENTES NUMEROS
PINCELES DIFERENTES NUMEROS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
60122902
Cuentas de plástico
10
Unidad no definida
MOSTACILLAS DE COLORES
MOSTACILLAS DE COLORES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
60123402
Ojos móviles autoadhesivos
10
Unidad no definida
PAQ. OJITOS DE DISEÑO
PAQ. OJITOS DE DISEÑO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE
CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.916
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
CINTA DOBLE FAZ
CINTA DOBLE FAZ
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
31201603
Gomas
10
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
13111307
Espuma de goma
10
Unidad no definida
GOMA EVA CON GLITTER C.SURTIDOS
GOMA EVA CON GLITTER C.SURTIDOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
14111537
Papel de etiquetas
10
Unidad no definida
PAQ. ETIQUETAS ADH. REDONDAS Y CUAD.
PAQ. ETIQUETAS ADH. REDONDAS Y CUAD.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.017
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
CORRECTOR TIPO LAPIZ
CORRECTOR TIPO LAPIZ
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad no definida
POSIT DE COLORES
POSIT DE COLORES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.160
$ 50.168
14121503
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA DE COLORES
CARTULINA DE COLORES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
44122106
Chinches y tachuelas
5
Unidad no definida
CAJA PINCHOS COLORES PARA MUEBLES
CAJA PINCHOS COLORES PARA MUEBLES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
31161816
Espaciadores y separadores
20
Unidad no definida
SEPARADORES
SEPARADORES
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.681
10161707
Arreglo de flores cortadas
10
Unidad no definida
FLORES DE DISEÑO
FLORES DE DISEÑO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
13111307
Espuma de goma
10
Unidad no definida
GOMA EVA LISA
GOMA EVA LISA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
Total Neto
$ 199.286
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.864
TOTAL OC
$ 237.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.