Orden de Compra. Nº4062-178-SE19 "SERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-178-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.027 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 27781,5131
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Marisol
Razón Social MARISOL ROXANA MESAS NUNEZ
R.U.T. 14.036.524-6
Sucursal Producciones Marisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaSERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS, DIA 29.01.2019 PARA ACTIVIDAD DE CIERRE PROGRAMA VINCULOSSERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS APERITIVO 1EMPANADAS DE QUESO Y 1 PINO 2 BROCHETAS DE VACUNO 2 BROCHETAS DE CERDO A LA MOSTAZA MINI CHURRASCOS 1 MINI ROLLITO DE AVE 2 SURTIDO DE CANAPES 3 $ 146.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.218 $ 146.218
Total Neto $ 146.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.782
TOTAL OC $ 174.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.