Orden de Compra. Nº
4062-1780-SE12
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Compra de materiales caso ayuda social.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-1780-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales caso ayuda social.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Razón Social
COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA
R.U.T.
76.098.208-3
Sucursal
COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121704
Chapas de pared
2
Unidad
02 chapas.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
27111806
Gramiles de clavos o de molduras
1
Unidad
01 moldura( cornisa)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
52141603
Planchas domésticas
5
Unidad
05 planchas de terciado lisa 5.2.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11151508
Fibras de lana
1
Unidad
01 rollo de lana de vidrio.
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
11162124
Tejidos de fieltro
1
Rollo
01 rollo de papel fieltro.
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
31162003
Clavos de acabado
4
kilogramo
04 k de clavos de 2.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
31162003
Clavos de acabado
7
kilogramo
07 k de clavos de 4.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.440
$ 6.440
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
05 k de clavos de 3.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
31162003
Clavos de acabado
3
kilogramo
03 k de clavos de volcanita de 1/2 pulgada.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 95.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 95.320
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.