Orden de Compra. Nº4062-1780-SE12 "Compra de materiales caso ayuda social."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1780-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales caso ayuda social.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA
R.U.T. 76.098.208-3
Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121704
Chapas de pared2Unidad02 chapas.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
27111806
Gramiles de clavos o de molduras1Unidad01 moldura( cornisa)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
52141603
Planchas domésticas5Unidad05 planchas de terciado lisa 5.2.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11151508
Fibras de lana1Unidad01 rollo de lana de vidrio.  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
11162124
Tejidos de fieltro1Rollo01 rollo de papel fieltro.  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31162003
Clavos de acabado4kilogramo04 k de clavos de 2.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
31162003
Clavos de acabado7kilogramo07 k de clavos de 4.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
31162003
Clavos de acabado5kilogramo05 k de clavos de 3.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31162003
Clavos de acabado3kilogramo03 k de clavos de volcanita de 1/2 pulgada.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 95.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 95.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.